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【預算信息】2018年廣東財經大學部門預算

發(fā)布時間:2018-03-06瀏覽次數:4455

  

  

2018

廣東財經大學部門預算

  

  


  

目 錄

  

第一部分廣東財經大學概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

  

第三部分2018年部門預算情況說明

  

  

  

第一部分廣東財經大學概況

  

一、主要職責

廣東財經大學始建于1983年,原名廣東財經學院,1985年改名為廣東商學院,20136月經教育部批準更名為現(xiàn)名。經過30多年的發(fā)展,學校已建設成為全日制本科生、碩士生24000多人的省屬重點建設院校,是廣東和華南地區(qū)重要的經、管、法人才培養(yǎng)基地和科學研究基地。

學校堅守“正心誠意,求真向善”的精神,踐行“厚德、勵學、篤行、拓新”的校訓,秉持“習禮樂文,精于術業(yè)”的辦學理念和“法治、科學、民主、陽光”的治校方略,彰顯“商法融合、實踐創(chuàng)業(yè)、多元協(xié)同”的辦學特色立足廣東,面向社會,服務發(fā)展,努力建設高水平應用型財經大學。

二、機構設置

學校設有教學、教輔、科研、黨政群、群團附屬機構等機構,其中:教學機構23個,教輔機構4個,科研機構8個,黨政群機構19個,群團機構3個,附屬機構1個,派出機構1個。201712月底教職工人數為2518人,其中事業(yè)編制人員1509人,非事業(yè)編制人員608人,離退休人員401人。


第二部分2018年部門預算表

收支總體情況表

單位名稱:廣東財經大學

單位:萬元

收入

支出

項目

2018年預算

項目

2018年預算

一、財政撥款

32,817.02

一、基本支出

61,109.31

二、財政專戶撥款

34,071.60

二、項目支出

16,182.58

三、其他資金

7,803.27

三、事業(yè)單位經營支出

5,400.00

  

  

  

  

本年收入合計

74,691.89

本年支出合計

82,691.89

  

  

  

  

四、上級補助收入

  

四、對附屬單位補助支出

  

五、附屬單位上繳收入

  

五、上繳上級支出

  

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

8,000.00

六、結轉下年

  

  

  

  

  

收入總計

82,691.89

支出總計

82,691.89

注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。



  

  



2

收入總體情況表

單位名稱:廣東財經大學

單位:萬元

項目

2018年預算

一、預算撥款

32,817.02

一般公共預算撥款

32,817.02

基金預算撥款

  

二、財政專戶撥款

34,071.60

教育收費

34,071.60

其他財政收入撥款

  

三、其他資金

7,803.27

事業(yè)收入

2,000.00

事業(yè)單位經營收入

5,400.00

其他收入

403.27

  

  

本年收入合計

74,691.89

  

  

四、上級補助收入

  

五、附屬單位上繳收入

  

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

8,000.00

  

  

收入總計

82,691.89




3

支出總體情況表

單位名稱:廣東財經大學

單位:萬元

項目

2018年預算

一、基本支出

61,109.31

工資福利支出

36,400.75

一般商品和服務支出

15,831.25

對個人和家庭的補助

4,677.31

其他資本性支出等

4,200.00

自有資金

  

  

  

二、項目支出

16,182.58

日常運轉類項目

1,479.02

政府購買服務類項目

  

信息系統(tǒng)建設類項目

  

基本建設類項目

14,703.56

科技研發(fā)類項目

  

信息化運維類項目

  

專項業(yè)務類項目

  

因公出國(境)項目

  

補助企事業(yè)類項目

  

自有資金

  

  

  

三、事業(yè)單位經營支出

5,400.00

  

  

本年支出合計

82,691.89

  

  

四、對附屬單位補助支出

  

五、上繳上級支出

  

六、結轉下年

  

支出總計

82,691.89

  

  

  

  

  

  




4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:廣東財經大學

單位:萬元

收入

支出

項目

2018年預算

項目

2018年預算

一、一般公共預算

32,817.02

一、一般公共預算

32,817.02

二、政府性基金預算

  

二、政府性基金預算

  

三、國有資本經營預算

  

三、國有資本經營預算

  

  

  

  

  

本年收入合計

32,817.02

本年支出合計

32,817.02


  




5

2018年一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:廣東財經大學

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

32,817.02

31,338.00

1,479.02

[205]教育支出

32,817.02

31,338.00

1,479.02

[20502]普通教育

31,325.02

29,846.00

1,479.02

[2050205]高等教育

31,325.02

29,846.00

1,479.02

[20599]其他教育支出

1,492.00

1,492.00

  

[2059999]其他教育支出

1,492.00

1,492.00

  

    

  

  

  

  

  

  



6

2018年一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:廣東財經大學

單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2018年預算

  

合計

31,338.00

[505]對事業(yè)單位經常性補助

[301]工資福利支出

29,719.00

[50501]工資福利支出

[30101]基本工資

10,400.00

[50501]工資福利支出

[30102]津貼補貼

18,100.75

[50501]工資福利支出

[30113]住房公積金

1,218.25

[505]對事業(yè)單位經常性補助

[302]商品和服務支出

165.90

[50502]商品和服務支出

[30213]維修(護)費

127.00

[50502]商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

38.90

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

1,453.10

[50905]離退休費

[30301]離休費

56.00

[50905]離退休費

[30302]退休費

1,397.10

  

  

  

  



7

2018年一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:廣東財經大學

單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2018年預算

  

合計

1,479.02

[506]對事業(yè)單位資本性補助

[310]資本性支出

  

[50601]資本性支出(一)

[31099]其他資本性支出

  

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

1,479.02

[50902]助學金

[30308]助學金

1,479.02

[599]其他支出

[399]其他支出

  

[59999]其他支出

[39999]其他支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2018年一般公共預算行政經費及“三公”經費預算表(單位)

廣東財經大學


萬元


項目

2018年預算

2018年行政經費

  

2018年“三公”經費

  

其中:(一)因公出國(境)支出

  

(二)公務用車購置及運行維護支出

  

1.公務用車購置

  

2.公務用車運行維護費

  

(三)公務接待費支出

  

  

 

  

  

  

  

  

  

第三部分2018年部門預算情況說明

  1. 部門預算收支增減變化情況

    2018年預算收入為82,691.89萬元,比2017年增加15,594.06萬元,增長23.24%。2018年預算收入增加的主要原因:一是由于學生學費標準提高導致預計學費收入有所增加;二是生均定額撥款和離退休撥款有所增加是按照全口徑預算規(guī)定,科研事業(yè)收入列入預算;四是收回三水校區(qū)飯?zhí)米誀I,飯?zhí)媒洜I由學校統(tǒng)一核算,經營收入增加;五是計劃用事業(yè)基金調整以前年度已支付的化校置換款8,000萬元。

    2018年預算支出比2017年增加15,594.06萬元,增長23.24%預算支出有所增加的主要原因是:一是維持學校正常運轉的經費有所增加;二是按照全口徑預算規(guī)定,科研事業(yè)支出列入預算;三是自營飯?zhí)脭盗吭黾?,相應經營支出增長較多;四是計劃用事業(yè)基金調整以前年度已支付的化校置換款。

  2. “三公”經費安排情況說明

    2018年廣東財經大學“三公”經費預算安排為零,與上年保持不變。